亚洲午夜不卡无码影院 I 久草免费色站 I 九九精品在线观看 I 亚洲高清视频一区 I 亚洲香蕉免费有线视频 I 日韩天堂视频 I 在线碰 I 日韩欧美视频在线播放 I 天天综合网在线 I 久久久久国色av免费观看 I 羞羞影院午夜男女爽爽影院网站 I 久久精品免费一区二区三区 I 亚洲狼人久久 I 99精品国产丝袜在线拍国语 I av无码免费岛国动作片 I 婷婷基地五月 I 水蜜桃无码视频在线观看 I 亚洲77777 I 四虎啪啪 I 欧美蜜桃网 I 国产午夜一级一片免费播放 I 国产成人精品免费看在线播放 I 欧美日韩视频在线一区 I 羞羞色视频 I 激情综合文学 I 亚洲精品国产电影 I 天天天 I 免费人妻无码不卡中文视频 I 一级欧美黄色大片 I 无码aⅴ精品一区二区三区浪潮 I 日本一区二区三区网站 I 日韩欧美久久久 I 鲁大师私人影院在线观看 I 精品成人av一区 I 日韩欧美a级成人黄色

2024內控審計的方法及要點

述職報告 時間:2023-12-27 11:09:59 收藏 WORD下載

摘要:好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《2024內控審計的方法及要點》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在好筆桿子網還可以找到更多《2024內控審計的方法及要點》。

一、審計方法

1、控制審計方法

1)收集、審閱現行的部管理制度。主要包括預算管理、財務管理、資產管理、業務管理等制度,分析掌握被審計單位部管理制度執行的關鍵環節和重點監控點,評價部管理制度建立健全情況,以及各項管理制度與現行法律法規、政策規定是否相一致,能否滿足部門職責要求和管理需要,是否存在制度性缺陷或管理漏洞。

2)收集、審閱對所屬部門管理的控制度。主要包括對所屬部門管理的項目、程序、考核標準,查閱相關考核記錄及監管措施辦法,重點關注所屬單位是否發生重大違規問題、重大責任事故。評價被審計單位對所屬部門管理和監督的情況,是否真正起到監管職責。

3)收集、審閱重點業務流程。通過抽查重點業務事項,重點審計單位預算和其他財政財務收支情況,檢查和評價被審計單位是否嚴格遵守部管理制度,是否存在被審計單位向所屬部門輸送利益、營私舞弊、損失浪費、擠占挪用等問題。

2、控制審計測試

符合性測試是對部控制制度的遵循情況進行檢查評審的活動。

…… 此處隱藏9200字,全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……

《2024內控審計的方法及要點.docx》
將本文的Word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點擊下載文檔

TAG標簽:

本文標題:2024內控審計的方法及要點

鏈接地址:http://m.ligv.cn/a/2ufxchc.html

Top