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為規范企業財務管理工作,推進企業財務管理內部控制制度的建設和執行,按照公司20**年審計工作計劃,對財務部開展財務管理內控制度審計。為確保審計有效順利開展,制定本方案。 一、審計目的 通過對財務管理內控制度的建立和執行情況進行審
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